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湘雅社区服务中心2017年度部门预算及“三公”经费预算公开文字说明

发布日期:2017年03月16日 10:24 浏览次数: 文章字号:

 

一、部门概况

湘雅社区属于财政全额补助事业单位。

(一)部门主要职能

1宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规,落实区委、区政府的决议、决定;指导和帮助各居委会依法实行自我管理、自我教育、自我服务、居民自治;组织协调社区建设工作,制定社区发展规划,指导社区加强民主管理;负责社区党建、党员教育、管理和服务工作;负责组织社区内各类组织、群众开展精神文明创建活动;组织动员社区内各方面力量共同推进社区建设。

2负责开展社区计生卫生服务、民政服务、就业创业服务、社会保障服务、法律咨询服务等公益服务和便民利民服务;研究建立社区内各类组织和驻区单位相结合、无偿与低偿相结合、社会化与产业化相结合的社会服务体系;组织开展党务服务和志愿服务。

3研究拟定社区事务决策听证、监督评议等制度、办法,并组织实施;研究建立协商议事机制,指导、协助各类组织依照法律和有关政策开展工作;负责上级党委、政府和职能部门交办、委托的建设和管理工作。

4负责维护社区社会稳定、社区治安维护工作;负责法制宣传和安全教育工作;负责开展平安社区等创建活动;组织开展社区治安群防群治工作;研究建立社区维稳工作网络和突发事件应急处理机制。

5完成区委、区政府交办的其它工作。

(二)部门预算单位构成

根据社区服务中心扁平化管理的原则,按照其所承担的职责任务,南明区湘雅社区服务中心设党政工作部、社会事务部、城市管理部和群众工作部(社会管理综合治理部、综治维稳工作部)4个内设机构,并按服务对象和服务内容设立相应的服务窗口、服务平台。

1党政工作部

负责社区党的建设、精神文明建设和群团组织方面的工作;负责做好纪检监察、宣传、统战、人民武装、老干部、科技、教育、文化体育、广播电视、工青妇、科协等各方面的综合协调、服务和督促检查工作;负责文秘、信息、组织、机构编制、人事劳资、财务、档案、保密、固定资产管理和后勤服务管理等工作;负责社区党代表和出席上级党代会代表的选举及有关工作,为驻区成员单位党组织参加党组织联席会议提供服务,联系辖区人大代表、政协委员;负责协调区属各工作部门在本区域内的服务与管理;协助做好相关部门下派人员的日常管理和考核;负责为社区居民出具有关证明、申请、报告等。

2社会事务部

负责社区人口和计划生育、卫生、民政、人力资源、社会保障、民族宗教、统计、旅游、老龄、残疾人、红十字和中介事项等相关工作和服务;负责居委会组织法的贯彻实施和居委会的换届选举工作;对需上级业务主管部门或政务服务中心办理的审批事项提供咨询和代办服务;介绍、培育、引入社会组织,丰富和拓展服务内容;组织开展社区志愿服务等工作。

3城市管理部

负责协调、配合并组织实施社区内的城市管理服务工作,配合做好行政职能部门派驻和延伸服务。按职责范围开展“脏、乱、差”集中整治;落实“门前三包”责任制;协调物业公司对本辖区住宅小区的管理工作;发动居民共建整洁、优美、舒适、方便的生活环境;协调、配合有关部门做好社区内环境绿化、环境保护、市容环境卫生、市政环卫设施、爱卫、食品安全、市场管理、森林防火、防汛抗旱、应急、消防、安全生产、公共建设和地质灾害防治等工作;为社区经济发展提供及时、便捷服务。

4群众工作部(社会管理综合治理部、综治维稳工作部)

负责协调、配合并组织实施社区内的社会管理综合治理、社会治安综合治理、维护社会稳定、禁毒、信访等工作;综合运用教育、协商、疏导等办法,开展社情民意收集、调解、矛盾纠纷排查化解、法制宣传教育、法律咨询服务等工作;协调、配合开展社区矫正人员等特殊人群的管理服务工作。

(三)部门人员构成

核定南明区湘雅社区服务中心事业编制31名。在职实有人数29名。其中内设机构领导职数8名,行政编制16名,行政工勤1名,事业编制12名.离休1名,退休4名。其他工作人员包括十年以上工作人员6名,公司工作人员1名,城管分流人员2名,农水局分流人员2名,退伍安置人员1名,网格员65名,所需经费由区财政全额预算管理。

二、2017年预算安排情况说明

(一)预算收支情况说明:按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1227.78万元。支出包括一般公共服务支出747.82万元,社会保障和就业支出237.54万元,公共安全支出129.75万元,科学技术支出8万元,文化体育与传媒支出24.2万元,节能环保支出10万元,城乡社区支出53万元,住房保障支出17.47万元等。

(二)收入预算情况说明:我单位本年收入预算1227.78万元,其中:一般公共预算拨款收入1227.78万元,占100%。

(三)支出预算情况说明

1.支出预算总体情况。我单位本年支出预算 1227.78万元,其中:基本支出958.51万元,占78.07 %;项目支出269.27万元,占21.93%。

2. 部门预算三公经费情况。我单位本年三公经费预算为11万元,与上年相比较持平。本年公务用车运行维护费为10. 2万元,公务接待费预算为0.8万元,公务出国(境)、公务用车购置费本单位今年没有此项经费预算安排。

(四)政府性基金预算支出情况说明:我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、项目支出安排情况说明

项目支出预算总额为269.27万元。其中,事业运行13.32万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出4万元,消防支出3万元,其他公安支出126.75万元,科普活动8万元,群众文化24.2万元,环保支出10万元,基层政权和社区建设27万元,城乡社区环境卫生53万元。

四、其他重要事项的情况说明

(1)      机关运行经费

我单位属于事业单位,无机关运行经费。

(2)      政府采购情况

我单位未安排政府采购预算。

(3)      国有资产占有使用情况

贵阳市南明区湘雅社区服务中心共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆。无单位价值200万元以上大型设备。

 

五、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5、其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   11、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

   12、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   13、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

  14、三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)

费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

湘雅社区服务中心2017年部门预算信息公开表.xls

责编:湘雅社区服务中心

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